RÉSULTATS ANNUELS 2016/17 PROVISOIRES | Bourse Reflex
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RÉSULTATS ANNUELS 2016/17 PROVISOIRES

Jeudi 06 Jul 2017 à 07:00

  • Une croissance record de l'activité : +29% au 31 mars 2017
  • Une 6ème année de forte rentabilité : EBITDA1 corrigé de 71,9 M€ pour l'exercice 2016/17
  • Des objectifs de croissance 2020 confirmés, sécurisés à plus de 90%

Le Groupe FIGEAC AÉRO (code mnémonique : FGA), partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, annonce ce jour ses résultats annuels en cours d'audit pour l'exercice clos le 31 mars 2017. Le Comité d'Audit s'est réuni le 4 juillet 2017 et les comptes seront arrêtés par le Conseil d'Administration qui se tiendra le 28 juillet 2017.

Une année record de croissance rentable

Sur l'ensemble de l'exercice 2016/17, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe atteint 324,7 M€, soit une progression record de +29% (22,5% à périmètre et taux de change constant).

Auvergne Aéro2, dont l'acquisition a été finalisée en novembre 2016, a réalisé un chiffre d'affaires de 14,8 M€, supérieur aux objectifs fixés, profitant pleinement de la dynamique commerciale du Groupe FIGEAC AÉRO.

Ce niveau d'activité inégalée associée à une performance industrielle de qualité, permet au Groupe d'afficher pour la sixième année consécutive un niveau de rentabilité opérationnelle élevée. En effet, l'EBITDA1 corrigé ressort à 71,9 M€, soit 22,1% du chiffre d'affaires supportant principalement l'effet dilutif de l'intégration d'Auvergne Aéro ainsi qu'un ajustement de -1,9 M€ lié à la révision de marge à terminaison de certains contrats (plus de la moitié relatif à la baisse des cadences de l'A380).

Le résultat opérationnel courant s'élève à 43,0 M€ pour l'exercice 2016/17, en progression de 12,7% par rapport à l'exercice précédent.

Le résultat opérationnel au 31 mars 2017 s'établit en forte amélioration à 54,3 M€ bénéficiant notamment de 11,8 M€ d'écart d'acquisition négatif du fait de l'acquisition d'Auvergne Aéro à des conditions favorables.

Après prise en compte du résultat financier et des éléments relatifs aux couvertures €/$, le bénéfice net au 31 mars 2017 s'élève ainsi à 31,8 M€. L'impact des opérations de change sur ce bénéfice net a été négatif de 8,1 M€ contre un impact positif de 16,7 M€ en 2015/16.

En K€ - IFRS au 31/03 2016/17 2015/16
Chiffre d'affaires3 324 732 252 344
EBITDA1 corrigé 71 926 61 004
EBITDA corrigé / CA 22,1% 24,2%
EBITDA4 69 088 58 829
EBITDA / CA 21,3% 23,3%
Dotation aux amortissements (21 052) (18 863)
Dotation nette aux provisions (5 011) (1 798)
Résultat opérationnel courant 43 025 38 168
ROC / CA 13,2% 16,6%
Autres produits opérationnels 13 506 62
Autres charges opérationnelles (2 221) (1 607)
Résultat opérationnel 54 310 36 623
Coût de l'endettement financier net (4 192) (3 008)
Gains & pertes de change réalisés (22 802) (16 163)
Gains & pertes latents sur instruments financiers 14 649 32 860
Autres charges et produits financiers (54) (23)
Impôts sur les résultats (10 067) (17 023)
Résultat net part du Groupe 31 870 33 260

Des investissements ambitieux pour préparer la croissance future

Le Groupe a réalisé un pic d'investissements sur l'exercice 2016/17 à hauteur de 106,3 M€ afin de renforcer la performance de son outil industriel dans le monde et délivrer son objectif de chiffre d'affaires à HORIZON 2020.

83,5 M€ des investissements ont été consacrés à l'immobilier et aux outils de production avec l'acquisition de nouvelles machines sur l'ensemble des sites du Groupe, et la poursuite de la construction de l'Usine du Futur dédiée au moteur LEAP.

Structure financière

Au 31 mars 2017, les capitaux propres du Groupe s'élèvent à 210,6 M€ contre 184 M€ un an plus tôt. Suite aux investissements soutenus et à la hausse mécanique du Besoin en Fonds de Roulement dans cette phase très active de croissance, le Gearing reste maîtrisé à 1 et le ratio d'endettement net/EBITDA s'établit à 2,9x.

Des perspectives positives

Fidèle à son plan de marche, le Groupe poursuivra activement sa stratégie de croissance avec une génération de free cash-flow positif et récurent à partir de mars 2019, avec une diminution sensible et progressive des investissements sur les prochaines années (estimé autour de 65 M€ sur l'exercice en cours et inférieur à 50 M€ sur l'exercice suivant) et une réduction du Besoin en Fonds de Roulement exprimé en jours sur chiffre d'affaires.

FIGEAC AÉRO réaffirme ses objectifs à mars 2020 : l'objectif de chiffre d'affaires d'au moins 650 M€5 est désormais sécurisé à plus de 90% (sur la base des cadences annoncées par les avionneurs), soit un taux de croissance moyen annuelle au minimum de 26% sur 3 ans.

Prochaine publication le 31 juillet 2017 après bourse : publication des comptes consolidés clos le 31 mars 2017 arrêtés par le Conseil d'Administration


A PROPOS DE FIGEAC AERO

 

Le Groupe FIGEAC AERO, partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, est spécialiste de la production de pièces de structure en alliages légers et en métaux durs, de pièces de moteurs, de trains d'atterrissage et de sous-ensembles. Groupe international, fort d'un effectif de plus de 3 000 salariés, FIGEAC AERO est présent en France, aux Etats-Unis, au Maroc, au Mexique et en Tunisie. Au 31 mars 2017, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 325 M€.

FIGEAC AERO
Jean-Claude Maillard
Président Directeur Général
Tél. : 05 65 34 52 52
 
ACTUS finance & communication
 
Corinne Puissant
Relations Analystes/Investisseurs
Tél. : 01 53 67 36 77
cpuissant@actus.fr
 
Jean-Michel Marmillon
Relations Presse
Tél. : 01 53 67 36 73
jmmarmillon@actus.fr

 

 
  1. EBITDA corrigé = Résultat opérationnel courant + dotations aux amortissements + dotations nettes de provisions - Avant ventilation des frais de R&D capitalisés par le Groupe par nature.
  2. Intégré au prorata temporis à partir du 25 novembre 2016
  3. Le chiffre d'affaires 2016/17 est calculé au taux EUR/USD moyen mensuel de 1,0974 sur la période et le chiffre d'affaires 2015/16 est calculé au taux EUR/USD moyen mensuel de 1,104 sur la période.
  4. EBITDA = Résultat opérationnel courant + dotations aux amortissements + dotations nettes de provisions.
  5. Sur la base d'une parité €/$ de 1,18


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